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    公司办公用品管理制度

    实用范文 时间:2025-05-20 15:12:01 热度:287℃

    作者:梦中情人 文/会员上传 下载docx

    简介:

    (推荐)公司办公用品管理制度15篇  在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的公司办公用品管理制度,希望能够帮助到大家。...

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    (推荐)公司办公用品管理制度15篇

    在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的公司办公用品管理制度,希望能够帮助到大家。

    公司办公用品管理制度1

    1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

    2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

    3 .部门公用耗材预算定额如下:

    a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

    b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

    4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

    5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

    6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

    7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

    8 .超预算的.办公用品费用需报总经理审批。

    9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

    10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

    11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

    12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

    13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

    14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

    公司办公用品管理制度2

    为统一公司形象,加强基础管理,合理高效使用办公用品,确保各部门对办公用品的有效使用,本着节约成本、科学管理的原则,特制定本规定。

    第一条办公用品分类

    1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

    2、部门办公用品包括:打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

    3、个人办公用品包括:中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

    第二条办公用品的申购(东胜地区,异地办公用品的管理可参照本规定执行)

    1、公司各部门在每月20日之前日进行申购,并将《办公用品申购表》(附表1),报综合管理部相关负责人处。

    2、各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

    4、新入职员工,在入职当天发放配套的.办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回。

    5、新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

    6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购,私自购买不予报销,各办事机构,由公司综合管理部统一采购,管理办法参照公司本部。

    第三条办公用品的采购

    1、公司综合管理部根据费用预算,对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。

    2、公司各部门制定的《办公用品申购表》,汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批,后交到综合管理部办公用品专管人员处。

    3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商,通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

    4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析,定期进行公示。

    第四条办公用品的发放

    1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间,其它时间不予领取(特殊情况除外)。

    2、公司各部门领取办公用品之后,综合管理部开《出库单》,公司各部门开《入库单》。

    3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

    第五条办公设备管理

    1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。

    2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合管理部,统一购买,其它时间不予申购。

    3、各部门在申购办公设备时,要在年度及月度预算范围之内申购。4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则,由综合管理部与财务部派专人一同购买。

    5、公司各部门领取办公设备后,综合管理部开《出库单》,各公司、各部门开《入库单》。

    6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》,领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

    第六条考核标准

    1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担。2、各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担。

    3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。

    4、新入职员工如在一个月内辞职,综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回,否则费用由相关部门承担。

    第九条本制度由公司综合管理部负责编制和修改,由总经理批准。

    附表1:

    办公用品申购表

    公司办公用品管理制度3

    一、编制目的

    为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于公司办公用品的管理。

    三、办公用品采购

    1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

    2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

    3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的.物品。

    4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

    5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

    四、办公用品保管

    1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

    2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

    3.加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。

    五、办公用品领用

    1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

    2.办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。

    3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

    4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

    5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。

    六、办公用品使用

    1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

    2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

    3.精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

    4.办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

    5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

    6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。

    七、其他

    本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

    公司办公用品管理制度4

    一、目的

    为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约,总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

    二、适用范围:

    本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

    三、采购范围

    实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类:

    1、日常办公用品:指员工日常办公所必需的低值物品。包括(纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、)低值非易耗品(文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等)。

    2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

    3、自动化办公设备:包括电脑及外围配件(移动硬盘、光驱等)、打印机、扫描仪、传真机(属固定资产范畴,详见固定资产管理办法)

    4、为进一步规范管理,集团取消对U盘的采购和发放,如有需要员工可自带。

    四、采购政策及采购流程

    5、采购归口管理:集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外,所有物品的采购需由采购实施部门来完成,集团总裁办负责监督管理。

    6、供应商:所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的`物品供应商进行比价选择,本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议,享受长期合作特价供应。

    7、供应商的选择:以半年为周期,对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后,与其重新签约或重新选择其他供应商。

    8、文具发放标准:每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时,将取消超出部分文具的采购。

    公司办公用品管理制度5

     一、办公用品的使用和购置:

    1、公司办公用品的采购、存储、发放由综合办负责,发放后的'办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品,可填写申请购物单,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买;

    2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):

    订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

    3、使用办公用品时,应厉行节约,杜绝浪费

    4、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。

    5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买,予以发放。以下办公用品做特殊规定:

    (1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;

    (2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。

    (3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

    6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

    7、本规定自批准至日期执行。

    二、办公设备管理

    1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用,发生故障时应及时通知专业维修人员修理,除简单故障外,不得自行拆卸修理。

    2、办公设备只供业务需要使用,因私不得使用,禁止公司以外人员使用,特殊情况需经经理批准。

    3、所有办公设备由行政部门负责维修保养,需要请人维修时,必须书面报告行政主管,审批后执行。

    4、下班后,最后操作电脑的人员应负责关闭电脑,切断电源,最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备,切断电源,并负责将传真机转化到自动接档。

    公司办公用品管理制度6

    各科室、项目部:

    为杜绝浪费,提高办公效率,降低办公成本,加强办公用品的管理,分公司以“满足工作需求”为原则,本着“勤俭节约,避免浪费”的宗旨,从合理、实际的角度出发特制定本制度:

    一、办公用品的购买

    (一)分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续;

    (二)分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本,自行负责购置、管理;

    (三)分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的.办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划,办公室不再予以受理;

    (四)办公室要做到:办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

    二、办公用品的管理

    (一)负责办公用品的人员要建立台帐,记录好入库、出库台账,出库时必须由领用人签字;

    (二)分公司办公用品领用方式:按计划、需用量、逐项领用;

    (三)领用人员规定为:科室负责人或科室负责人指定人员;

    (四)办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查,每月按使用物品的价值,调拨给项目部,进入项目成本;

    (五)各项目在分公司使用办公用品,直接对口科室借用,最后汇总至办公室统一转帐,各科室要把借用手续办理完整;

    (六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点,并做好记录。

    三、办公固定电话的管理

    (一)各科室固定电话只允许打市内电话;

    (二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理,并办理登记手续。

    四、违规使用办公用品处罚办法

    (一)对干私活或浪费办公用品者,经查实扣本人当月工资50元,并扣科室负责人3分/次;

    (二)对于消耗用的办公纸张要正反使用,一次性口杯用于接待,分公司人员禁止使用,发现一次罚10元;

    (三)周转使用办公用品(如计算器),办公室要建立台帐,还旧领新,否则由办公室承担。

    附则:

    本制度解释权归分公司。

    公司办公用品管理制度7

    (一)目的'

    为规范办公用品的管理,特制订本制度。

    (二)办公用品种类

    本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:

    1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

    2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

    3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

    工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

    (三)办公用品的管理办法

    1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

    2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

    3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。

    4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。

    5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

    6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。

    7、办公用品严禁取回家私用。

    8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

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    为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,倡导节俭高效的风格,特制定本规定。

    第一条办公用品分类及领用

    一、耐用办公用品

    1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;

    2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领,员工离职时须照折旧价赔偿。

    二、低值易耗办公用品的领用:

    1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

    2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等;

    3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等

    4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件,具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。

    三、公共办公用品(设施):

    1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;

    2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位,由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间:原则上,不予全部发放所申报的办公用品,提倡随用、随发;

    五、领用方法:

    1、由各部门指定人员统一领用办公用品,并签收《办公用品领用登记表》;若部门领用超出需求计划,须经部门主管批准后方可发放。

    2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。

    3。易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;

    4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购;

    第二条办公用品计划与采购

    1、各部门根据本部门办公用品使用状况,每月25日前,填写好次月的《办公用品采购申请表》;经部门分管领导审签后报综合部行政处。

    2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经行政负责人审签后实施采购。

    3、采购单位价值500元以上办公用品时,须报请分管副总经理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。

    4、对未列入采购申请表的临时性办公用品,原则上不作采购,因临时急需的需分管副总审批再做采购,否则推移至下月进行。

    第三条办公用品台账管理

    1、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、秉公办事,不得顾私情、图私欲,须做到严格把关,认真登记和审查;

    2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续;

    3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外,如部门有特殊需求,经综合部同意授权后,方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买;

    4、每月26日后(至月底)为办公用品盘点期,原则上不再安排物品领用。特殊状况下的领用需要分管副总审批。盘点期间,综合部办公用品负责人落实物品领用登记状况,填写《月办公用品领用汇总表》,核算部门领用数量和月末库存。5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》,在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。

    6、新进人员入职,由该部门向综合部提请办公用品的申领;人员离职,应将剩余用品一并交综合部。

    第四条办公用品的维修及报废

    公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏,不能使用的',应当依据以下程序进行处理。

    1、对简单的能够自行维修处理但有保修期的办公用品,且在保修期内的,不得擅自自行处理,由采购员联系供货单位进行维修、维护。

    2、对办公桌椅等物品出现问题,务必由木工或内行人员进行维修处理,对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修,公司内部无法解决,需要由外部单位进行维修的,务必构成请示报告,公司审批后由综合部协调落实。

    3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理:使用年限较长经过维修但无法维修好的,或无条件维修的,或能够维修但维修成本过高,经相关部门对故障认定后,可由办公用品的使用人提出书面报废申请,由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定,报废品原购买价值单件超过20xx元的,务必经总经理批准。

    4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收,统一处理。

    本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。本制度最终解释权归综合部。

    公司办公用品管理制度9

    第一章:总则

    为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,降低办公用品消耗,减少损失和浪费,结合我中心工作特点,在管理上贯彻“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

    第二章:办公用品范围

    1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

    2、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

    3、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

    电脑、打印机的耗材

    4、其他办公用品、设备

    第三章:办公用品申请

    1、各部门如需办公用品,于每月25日前经部门主管确认,上报办公室,经中心主任审批后,办公室统一安排购置。

    2、因工作需要,急需的办公用品,各部门可直接向中心主任报告后购买,事后再补办有关手续。

    第四章:办公用品采购

    1.、公司办公用品的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经中心同意,可由申请部门自行购买。

    2、申购物品应填写物品申购单。

    3、物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

    1):定点:公司定大型超市进行物品采购。

    2):定时:每月月初进行物品采购。

    3):定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

    4):选取多方厂家的产品进行比较,择优选用

    第五章:办公用品入库

    1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收,及时登记入册,统一入库管理。

    2、对于存在质量问题的产品,财务有权拒收,有采购人员负责退换。

    3、对购入、发出和库存的数量,并建立一套领用登记台账

    第六章:领(借)用制度

    办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的.原则,务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:

    1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

    2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

    3、凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

    4.、借用物资超时未还的,办公室有职责督促归还

    5.、借用物资发生损坏或遗失的,视具体状况照价或折价赔偿

    第七章:附则

    1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时,务必向财务办理办公物品归还手续,未经财务认可的,其他部门不得为其办理离职手续。

    2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

    3、定期开展办公用品核查工作,盘点、核对,做到帐实相符。

    4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

    该制度自发布之日起实行。

    公司办公用品管理制度10

    一.集中采购和管理的原则

    .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

    .保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

    .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,

    .财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

    .人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

    二、审批权限

    购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

    三、办公用品集中采购的范围

    办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

    四、集中采购程序

    .各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的`费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月日送达保卫物业部。

    .保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

    .保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

    .保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

    五、实施中注意事项

    .计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

    .购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

    .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

    .书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

    .电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

    .部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

    .各部部长、门店店长为实物负责人。

    六、具体要求

    .各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

    .按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

    .当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

    .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

    .保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

    本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

    本办法由保卫物业部负责解释。

    公司办公用品管理制度11

    第一章总则

    第一条为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。

    第二条本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

    第二章办公用品采购

    第三条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

    1、集中采购由行政管理部负责并管理。

    2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。

    3、实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。

    4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。

    5、各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。

    6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。

    7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。

    第三章办公用品的分发领用

    第四条各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。

    第五条接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。

    第六条发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

    第七条用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。

    第四章办公用品管理

    第八条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。

    第九条印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

    第十条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

    第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。

    第十二条办公用品(价格在1000元以上的.)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

    第十三条公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。

    第五章附则

    第十四条本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

    公司办公用品管理制度12

    第一章总则

    第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

    第二条本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

    第三条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

    第二章管理职责

    第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

    第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

    第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

    第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

    第三章办公用品的购置

    第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

    第九条办公设备用具的购置与配给

    (一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在20xx元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在20xx元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

    (二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买'的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

    (三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

    (四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

    (五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

    (六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

    (七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,。由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

    第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

    (一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

    (二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

    第十一条办公文具用品的采购

    (一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

    (二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

    (三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

    (四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

    (五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

    第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

    第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

    (一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

    (二)印刷品的定制:

    1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理......

    2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

    3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

    4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

    5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

    (三)文印耗材的采购

    1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

    2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

    3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

    第四章办公用品的使用和管理

    第十四条办公设备用具的使用和管理

    (一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

    (二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

    (三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

    (四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

    (五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

    (六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

    (七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

    第十五条办公文具用品的使用和管理

    (一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

    (二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

    (三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的'工作情况调整发勘时间。

    (四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

    (五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

    (六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

    (七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

    第十六条印刷文印耗材的使用管理

    (一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

    (二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

    (三)使用部门(使用人)。要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

    (四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

    (五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

    第五章附则

    第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

    公司办公用品管理制度6

    第一条为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。

    第二条办公用品的申购及审批规定:

    1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。

    2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过XX元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。

    3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。

    第三条办公用品的采购规定:

    1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。

    2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。

    3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。

    4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。

    第四条办公用品的验收及报销规定:

    1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

    2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。

    3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。

    第五条办公用品的领用规定:

    1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

    2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。

    3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

    4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。

    5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。

    6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。

    第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

    公司办公用品管理制度13

    第一章 总则

    第一条 为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

    第二章 分类

    第二条 办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

    (一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;

    (二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;

    (三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;

    第三章 申购

    第三条 公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;

    第四条 各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;

    第五条 各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;

    第六条 新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;

    第七条 新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

    第四章 入库

    第八条 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;

    第九条 对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。

    第五章 发放

    第十条 公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;

    第十一条 为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;

    第十二条 中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;

    第十三条 办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。

    第六章 管理

    第十四条 公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。

    第十五条 要求各部门所需的.办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。

    第十六条 各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。

    第七章 考核

    第十七条 如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;

    第十八条 各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;

    第十九条 各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。

    第二十条 严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

    第二十一条 员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的,从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。

    第二十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。

    第二十三条 蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

    第八章 附则

    第二十四条 本管理办法由综合办公室负责解释。

    第二十五条 本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。

    第二十六条 本管理办法自颁布之日起开始实施

    附件:

    油品调运分公司办公日常消耗品配置参照表表

    序号品名规格计量单位指导价格≤(元)更换周期≥(年)备注

    1笔记本16k皮本150.5仅限于分公司领导班子成员领用

    2笔记本32k皮本100.5

    3软皮本16k本1.5

    4便签纸小/大盒5

    5稿纸标准本2

    6a4打印纸标准包20

    7a3打印纸标准包40

    8中性笔0.5支1.25

    9中性笔芯0.5支0.5

    10墨水标准瓶802

    11铅笔hb/2b 支0.7

    12文件框普通个203

    13文件夹标准个15

    14档案盒标准个18 3

    15档案袋标准个1

    16u盘常规个802

    17信封标准个0.25

    18名片夹标准个553仅限分公司领导使用

    19直尺塑料30/40/50cm把32

    20胶带60mm/48mm/ 24mm/12mm卷5

    21胶水固体/液体筒2

    22修正液标准筒5

    23橡皮2b/4b个1

    24印泥标准盒8仅按部门予以配置

    25印油标准盒5

    26削笔器标准个252

    27笔筒普通个 103

    28计算器普通个402

    29订书机小/大个152

    30订书针薄盒1.5

    31图钉标准盒2

    32回形针标准盒1.5

    33大头针标准盒1.5

    34长尾夹小/中/大盒5

    35起钉器标准个2.5 2

    36剪刀标准把6 2

    37美工刀标准个52

    38裁纸刀标准个52

    39玻璃杯标准个252仅限公司领导领用

    40纸杯100支装袋17按办公室予以配置

    41垃圾桶常规个103

    42一体扫帚常规套18 2

    43拖把常规把121

    44垃圾袋标准卷4按办公室予以配置

    45多功能插板标准个653

    46电池5号7号节3

    47抽纸普通包4仅限公司领导领用

    48卫生纸标准袋20

    49单面刀片标准个1.61

    50彩色打印纸a4包161

    51牛皮纸记录本普通本4.51

    52双面胶中卷41

    53记号笔标准支3

    54口取纸标准页2.61

    备注1.定额中未列入的办公物品,可根据工作需要申报预算,经审批后领用。总额不能超过本部门本年度办公费用预算。

    2.上述所列均为可以根据实际工作需要领用,且不超过人均月消耗定额(元/月/人)。其中:公司正职不超过60元/月/人;其他经营管理类人员不超过50元/月/人;操作服务类人员不超过10元/月/人。

    3.更换周期为最短周期。未列明更换周期的,各单位自行规定。

    公司办公用品管理制度14

    一、目的与适用范围

    1.1为规范公司行政采购行为,强化监管力度,有效控制办公成本,特制定本管理体系。

    1.2本管理体系适用于公司各个部门。

    二、采购管理细节

    2.1归口管理:由公司行政人事部统一负责各项采购需求,执行审批权限内的按需采购政策;同时,财务资产部负责核算和监督。

    2.2请购程序:

    A。日常办公用品请购:由行政部每月初根据各部门库存情况编制“请购单”,由财务资产部审批后执行采购。

    B。特殊办公用品请购:如有需要采购常规办公用品目录以外的用品,由使用部门在每月初提交“请购单”(突发事件可在特殊情况下处理,但需提前3天申请,以便安排采购)。

    C。若特定项目(例如:招标会议、大型活动、人力资源培训等)所需的办公用品较多,则应在专项预算中明确办公用品预算,并在请购或领用时提交单独的请购单或办理领用手续。

    D。非日常办公用品的请购单流程:各子公司的请购单流程由公司各部门第一负责人提交给公司财务部,然后返回行政部。

    E。请购单的提交时间:各部门在每月的第一个工作日提交给行政部,行政部汇总后提交财务部,财务部审核后在当日提交给常务副总经理,返回集团行政部(遇到节假日顺延),经过集团行政部负责人复查确认后在3个工作日内完成采购。

    2.3所有请购单应标明“品名、单价、数量、金额”等信息,不能任意涂改。

    三、内部管理

    3.1办公用品领取时间全天开放,各部门和公司员工可以根据每月申请和实际工作需求向行政部领取办公用品。

    3.2员工必须珍惜办公用品,努力节省,坚决防止浪费,禁止贪污,减少消费支出。办公用品仅限于办公使用,不得挪作他用或私自占用。

    3.3行政部负责办公用品的管理工作,确保其完整、充足、优质,库存合理,支出适度,严格管理办公用品的存储和使用。

    3.4办公用品管理要保证干净、整洁,注重安全,防火防贼,严格执行规章制度。

    四、收发管理

    4.1验收:

    采购人员按照请购单的需求进行采购后,应将采购的物品、采购相关的发票和有效的票据以及请购单一同交给办公用品管理员进行核对并办理入库手续。办公用品管理员应对采购的物品的数量、质量进行核对,并填写入库单。入库单应详细列出品名、单价、数量、金额等信息。入库单共三联,一联留存,一联交由采购员,一联记账。

    所有入库单都应有验收人和采购员两个人的签名。办理入库后除了存根联以外,其他的两联都交由采购员作为费用报销的原始凭证附件。所有的办公用品采购都需要办理入库手续。

    4.2领用:

    所有办公用品的领用都需要办理领用手续;在行政部的领用记录本上签名即可。

    行政部的领用记录本应该包括“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签名、领用人签名”等信息。

    领用日常办公用品的人员,按照附件2中的“办公用品领用规定”进行操作;特殊办公用品的领用遵循“谁请购,谁领用”的原则。

    文印室公共耗材的领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人审核。部门负责人应对领用的真实性、合理性负责,行政文员应对领用的真实性、合规性进行监督,对于存在疑问的领用,可以拒绝并向上级领导报告。

    各部门办公用品领用的费用统计以领用记录本的信息为准。

    4.3采购借支与报销:

    采购员借用实行备用金制度,采购完成后要及时办理入库并到财务报销,特殊情况可以酌情另行借用。

    在办理入库手续后,采购员应将采购发票和其他有效的票据以及入库单(记账联)和请购单交给财务费用会计进行审核。对于还未完成采购的请购单,费用会计可以在请购单上标记已报销,并将请购单退回到采购员。

    财务核算与监督:费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独保存,所有的已入库的采购物品都应该先进入“材料物资”科目,当月的材料物资增加额应该等于当月的入库单金额总和。费用会计根据文员提供的“办公用品领用汇总表”,对当月的入库、领用情况进行核对,必要时可以对期末库存进行盘点,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填写当月部门办公用品领用分摊凭证,如借:营业费用—办公费用,营销中心,贷:材料物资。因为各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量乘以计划价格(固定)进行计算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期(季度)按照期末库存乘以计划价格计算的结果与材料物资的余额相比,将两者之间的差额视为消耗并转化为费用。

    五、行政台帐管理

    5.1建立各子公司的库存明细表;

    5.2入库分开,每个子公司都有自己的入库单;

    5.3报销分开,除了公用文印资料无法分开以外。

    5.4对于员工领用的`非消耗品或者可以重复使用的物品,应建立个人台帐,员工离职时应办理退还手续(做负数领用单),如果同一品种的部门再次领回则不再重新计算部门费用,如果已经在部门内部进行了调配,部门负责人应当确认已经收回。

    5.5办公用品管理文员应在月底进行统计结算(结算周期为当月1日至31日),并在次月2日前完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”。其中,“办公用品领用汇总表”应交给公司行政部送所属各部门负责人对相关费用进行签收确认后,将签收后的汇总表在4日前交到公司财务部和公司总经理处备份,“办公用品库存明细表”直接交给公司财务部;将两份总表交给财务部。

    六、附则

    6.1本管理体系的解释权归集团行政部所有。

    公司办公用品采购管理制度

    1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

    2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公平、公正的原则进行。

    3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,招待费用按招待管理制度实行)。

    4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

    (1)局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

    (2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;

    方案一:

    (3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

    (4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;

    方案二:

    (3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

    (4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;

    (5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

    5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。采购办法:

    (1)单项价值在XX元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。

    (2)单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。

    6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

    7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行办公用品采购制度、购买管理办法及办公用品管理办法。

    (1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。

    (2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

    (3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

    (4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。

    (5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

    公司办公用品管理制度

    第一章总则

    第1条为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确职责,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

    第2条办公用品由行政部集中管理,办公外包服务商负责实施,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。

    第3条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“X办公用品清单”)

    第二章办公用品计划

    第4条各部门根据本部门办公用品使用状况,每月29日前提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报行政部。

    第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经负责人审签后传送至仁通科技。

    第6条采购单位价值500元以上办公用品时,须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

    第三章办公用品采购

    第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

    第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后,仁通科技给予反馈,按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

    第四章

    第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,一份用于台账登记。

    第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后,进行核对并做好登记,填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技,仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

    第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由仁通科技统一调换或回收。

    第五章办公用品管理

    第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理,其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理,其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

    第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表,会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况,参与企业办公管理。

    第14条使用中的办公用品出现问题及故障,由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

    第六章附则

    第15条本制度由行政部会同仁通科技制定,行政部做解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。

    公司办公用品管理制度

    为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式,特制定本制度。

    一、办公用品分类

    办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。

    1、固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等;

    2、非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等;

    3、消耗性办公用品,如:笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。

    二、办公用品入库

    1、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部门、物品采购人及内勤人员共同对办公用品进行验收,行政部负责登记入库;

    2、对不符合要求的,由该物品采购人负责办理调换或退货手续。

    三、办公用品发放

    1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》,注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门,待填写完整无误后,方可领取;

    2、为了降低资金成本,按照“物尽其用”的原则,办公用品需根据实际情况进行按需领取;

    3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度,做到勤俭节约,反对铺张浪费。

    四、办公室用品归还

    1、公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》,注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字,待填写完整无误后,由内勤人员进行核对,方可归还;

    2、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内离职,须将其所领取的办公用品归还。

    五、办公设备管理

    1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅等)由行政部统一购买。

    2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予行政部门进行合理采购。

    六、办公用品的维护

    1、凡领取办公用品的所有本公司员工,将遵循着“谁使用谁负责”的原则,请爱护并保管好公司的财物。

    2、严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用(部分消耗性物品除外,如:笔记本、中性笔),如发现挪作私用的罚款200元/次,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照该物品市场价进行赔偿。

    3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品(消耗品除外)进行检查,若有损坏的,从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额,并重新交回行政部门再做发放。

    4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用,人为因素丢失或损坏,由该部门负责人进行相应处理。

    公司办公用品管理制度15

    一、编制目的

    为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

    二、适用范围

    本制度适用于公司办公用品的管理。

    三、办公用品采购

    1。除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

    2。办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

    3。办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。

    4。管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的.个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

    5。办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

    四、办公用品保管

    1。库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

    2。定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

    3。加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。

    五、办公用品领用

    1。办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

    2。办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。

    3。领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

    4。对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

    5。新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。

    六、办公用品使用

    1。使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

    2。办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

    3。精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

    4。办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

    5。印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

    6。对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。

    七、其他

    本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

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